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8)组织编制程序文件、作业指导书和相关标准,其中包括质量记录、报告,并通过质量保证体系贯彻实施;9)对各部门的工作质量和产品进行抽查,对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作;10)审签产品质量证明文件。
1.3.4各专业质控责任人
各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。
1.3.5各部门的质量职能
各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。
1.4管理评审
管理者代表应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔(一般每12个月内进行一次)评价质量管理体系,以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。
1.4.1评审输入
管理评审的输入,应包括以下方面的信息:
1)内部审核结果(质保工程师);
2)顾客反馈和服务的效果(供应部);
3)过程的业绩和产品的符合性(工程技术部、质量部);4)纠正和预防措施的状况(质保工程师);
5)以往管理评审的跟踪措施(质保工程师);6)改进的建议(质保工程师和各专业质控负责人);1.4.2评审输出
管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施: